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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGR670J3 替芯/铅芯/中性笔替芯学生办公拔盖子弹头笔芯 | 晨光/M GAGR670J3 | 桶 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 得力 22295 日记本/记事本会议本 | 得力/deli22295 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 苏诺 SN-9900 垃圾袋 | 苏诺SN-9900 | 袋 | 5.00 | 6 | 30 |
| 4 | 奥伊达 旋转拖把 | 奥伊达拖把 | 把 | 10.00 | 14 | 140 |
| 5 | 太太乐 TS105 扫把 | 太太乐TS105 | 套 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 得力 33363 中性笔 | 得力/deli33363 | 盒 | 10.00 | 22 | 220 |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔国琪
联系电话: 156****3452
传真: 0903-****739
地址: 迎宾路340号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: