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| 项目名称 | ****2025年度财务收支、采购(药品、医用耗材和医用仪器设备)及内部控制专项审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2026-07-24 |
| 项目负责人 | 吴虹 | 项目标的(万元) | 8,092.00 |
| 预计服务金额(元) | 20,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-08-10 | 服务结束时间 | 2026-09-30 |
| 竞投结束时间 | 2026-07-29 | 开标时间标书代写 | 2026-07-30 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 1、对2025年财务收支业务的制度、流程、真实、准确等进行审查; 2、对2025年度药品、医用耗材和医用仪器设备采购的流程、采购规范、合同履约、资金支付是否及时等环节进行审查; 3、对2025年期间内部控制开展独立专项审计,覆盖单位层面及经济业务层面机制,评价内控制度设计有效性与执行有效性,识别内控缺陷与管理风险,出具正式内控专项审计报告、内部控制评价报告及风险评估报告。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1、财务收支业务、采购及内部控制分别出具审计报告; 2、按照服务开始时间守时进场审计,在服务结束日期内及时出具审计报告; 3、具备3****医疗机构相关项目审计经验。 | ||
| 投标资料清单说明 | 1、上传单位资质相关证件及诚信承诺扫描件; 2、上传审计3****医疗机构相关业绩的扫描件。 | ||
| 备注 | 1、不符合上面“服务内容”“要求说明”要求的竞投单位将不纳入开标比选。 2、上表内“项目标的”金额为2025年底的资产总额。标书代写 |