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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30404 棉纸双面胶带 | 得力/deli30404, | 筒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 富强 A4一次性杯子一件2000个 | 富强A4, | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | 蓝月亮 洗手液500g 洗手液 芦荟抑菌洗手液500g瓶 | 蓝月亮/Blue moon洗手液500g, | 瓶 | 20.00 | 13 | 260 |
| 4 | 金盛昱/JSY 90*110大号垃圾袋加厚黑色垃圾袋 50个/扎 | 金盛昱90*110, | 件 | 20.00 | 26 | 520 |
| 5 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 三木/SunwoodG-009, | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3# 32mm | 得力/deli8553ES, | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋航
联系电话: 184****0026
传真:
地址: **大道92号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: