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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2614403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 拆信刀/切纸刀 美工刀 | 得力/deli美工刀 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 得力 拆信刀/切纸刀 美工刀 | 得力/deli美工刀 | 把 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 3 | 财务证明用品 固体胶 | 无品牌固体胶 | 盒 | 1.00 | 72 | 72 |
| 4 | 牛皮纸 牛皮纸档案袋 | 无品牌牛皮纸档案袋 | 个 | 20.00 | 0.9 | 18 |
| 5 | 斯图 云彩纸 彩复纸 | 斯图彩纸 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 斯图 云彩纸 彩复纸 | 斯图彩纸 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 得力 S730 替芯/铅芯 中性笔芯 | 得力/deliS730 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 得力 33999 中性笔 | 得力/deli33999 | 盒 | 5.00 | 9.6 | 48 |
| 9 | 真彩 0895B 白板笔 | 真彩/truecolor0895B | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 10 | 亚太森博 70gA4 打印/复印纸 打印纸 | 亚太森博70gA4 | 件 | 3.00 | 145 | 435 |
| 11 | 成佳 3318 PU/PVC笔记本 皮面本 | 成佳3318 | 本 | 10.00 | 17 | 170 |
| 12 | 财务证明用品 印泥 ** | 无品牌印泥 ** | 个 | 3.00 | 8 | 24 |
| 13 | 胶带 宽胶带 | 无品牌宽胶带 | 卷 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 14 | 文件管理 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌长尾夹 | 只 | 2.00 | 21 | 42 |
| 15 | 文件管理 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌长尾夹 | 只 | 1.00 | 19 | 19 |
| 16 | 文件管理 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌长尾夹 | 只 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 塑料档案盒 文件管理 档案盒5188 5655 A4-75 A4-100 | 无品牌塑料档案盒 | 个 | 23.00 | 8.5 | 195.5 |
| 18 | 文件管理 拉杆夹大 中 小 | 无品牌拉杆夹 | 袋 | 1.00 | 14 | 14 |
| 19 | 文件管理 拉杆夹大 中 小 | 无品牌拉杆夹 | 袋 | 1.00 | 23 | 23 |
| 20 | 文件管理 拉杆夹大 中 小 | 无品牌拉杆夹 | 袋 | 1.00 | 9 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭燕红
联系电话: 136****9185
传真:
地址: **维吾尔自治区伊犁哈萨****车站街道办**虹桥园0号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: