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2025年度内部审计服务项目询价函
询价响应单位:
为进一步规范单位财务管理、健全内部控制体系、防范经营管理风险、提升财政资金使用效益,我单位拟聘请具备合法资质、专业能力过硬的第三方审计机构,开展2025年度内部审计服务工作。现将本次询价事项公开如下,诚邀符合条件的机构参与报价。
一、项目概况
本项目为2025年度常规内部审计服务,通过第三方独立审计,全面核查我单位年度财务收支、业务管理、内控执行、资金使用、资产管理等情况,排查管理风险、梳理问题短板、出具规范审计成果、提供可落地整改建议。
二、审计服务内容及范围
服务机构需对我单位2025年1月1日—2025年12月31日全部经济业务及管理活动开展内部审计,主要内容包括:
1. 核查单位内部控制制度的健全性、合理性及实际执行有效性;
2. 审计年度财务收支、经费使用、报销审批、资金拨付、资产管理的真实性、合规性、合法性;
3. 排查日常管理、业务流程、台账资料、制度执行中的薄弱环节及潜在风险;
4. 梳理审计发现问题,分类列明问题清单、风险成因、影响后果,提出可落地、可闭环、可长效管理的整改建议;
5. 规范编制全套审计资料,出具正式内部审计报告;
6. 配合甲方完成审计结果答疑、问题反馈、整改指导、资料归档等后续配套服务。
后续年度如需延续审计服务,审计重点、工作内容可根据当年管理需求另行约定。
三、审计工作要求
(一)审计期间
审计覆盖期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)审计工作时间安排
计划于2026年8月进场审计,具体进场时间、现场工作周期由双方协商确定。
机构进场收集齐全审计资料后,合理时限内完成现场审计工作并出具审计初稿,经双方沟通核对、意见反馈后,出具正式审计报告。
(三)项目团队要求
1. 项目负责人具备注册会计师资格,具有3****事业单位或基层单位审计经验;
2. 项目组配备足额具备审计从业经验的专业人员,能够独立完成全部审计工作;
3. 服务期内未经甲方同意,不得擅自更换项目核心人员,保证审计工作质量与连续性。
(四)成果交付要求
1. 交付成果:《2025年度内部审计报告(正式版)》、问题清单、风险分析说明、整改建议台账、审计工作底稿等全套资料;
2. 配合甲方完成审计问题解释、整改督导、资料备查、上级检查配合等后续工作。
四、报价人资格要求
1. 依法独立设立,具备独立法人资格,持有有效营业执照及《****事务所执业证书》,能够独立承担本项目服务及法律责任;
2. 近三年无重大违法违规记录、无行业行政处罚及惩戒记录、无严重失信记录(需提供书面承诺);
3. 具备同类内部审计服务相关业绩,能提供合同或验收证明等佐证材料;
4. 法定代表人、股东、团队人员与甲方无利害关系,存在控股、关联关系的机构不得同时参与报价;
5. 本项目不接受联合体报价,不允许转包、违法分包。
五、报价要求
(一)报价规则
1. 本项目设置最高限价人民币30000元(含税全包),报价高于限价视为无效报价,直接作废;
2. 报价为含税包干总价,包含审计服务费、人工费、差旅费、交通费、食宿费、税费、资料编制费、后续服务费等完成本项目所有费用,甲方不另行支付任何费用;
3. 报价文件内需分项列明费用构成,报价唯一、固定、不可更改。
(二)报价文件组成(加盖公章、资料齐全)
1. 营业执照、执业证书复印件;
2. 法定代表人身份证明、授权委托书(如需授权);
3. 项目团队人员资质、简历证明材料;
4. 近三年同类审计项目业绩证明;
5. 项目服务实施方案(含审计思路、工作流程、质量管控、进度保障、风险防控、保密措施);
6. 无违法违规、无行业惩戒书面承诺书;
7. 项目保密承诺书;
8. 正式报价单。
六、报价文件递交加急标书代写
1.递交截止时间:2026年7月29日17:00(**时间),逾期递交不予受理;加急标书代写
2. 递交方式:现场递交、邮寄递交、邮箱递交均可;
3. 递交地址:**市**县王泗镇三柏村五组99号;
4. 联系人:罗老师
5. 联系电话:028-****0678
6. 电子邮箱:****@qq.com
七、评选方式
本次采用综合择优评选方式,甲方根据报价合理性、机构资质、团队专业能力、同类项目经验、服务方案完整性、信誉承诺等综合评分择优确定中选单位。
本次询价****一中选依据,低价不合理报价可直接否决。
八、其他事项
1. 报价单位对全部申报资料真实性、合法性负责,弄虚作假一经查实,直接取消参选及中选资格,甲方保留追责权利;
2. 中选单位必须自行完成本项目全部审计工作,严禁转包、分包,一经发现立即终止服务、不予结算;
3. 审计全过程严格遵守保密制度,对甲方财务数据、内部资料严格保密,不得外泄;
4. 中选单位需严格按照国家审计准则及甲方工作要求保质保量完成工作,若服务质量不达标,甲方有权要求整改或终止合同。