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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2616811
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金典 A4-7C 塑封膜A4过塑膜护卡膜过胶膜护卡膜 相片过塑纸100张/包 | 金典/GoldenA4-7C | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
| 2 | 尖兵 A4 70g 文稿纸/草稿纸 | 尖兵A4 70g | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 3 | 得力 9384 单据/收据/凭证 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 得力/deli9384 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli3164 | 本 | 10.00 | 38 | 380 |
| 6 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 台 | 6.00 | 25 | 150 |
| 7 | 得力 63102 文件夹2.5cm | 得力/deli63102 | 个 | 120.00 | 2 | 240 |
| 8 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 只 | 140.00 | 1 | 140 |
| 9 | 得力 光盘盒/CD包 | 得力/deli290117 | 个 | 19.00 | 3 | 57 |
| 10 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 35.00 | 2 | 70 |
| 11 | 齐心 HC75-48 档案盒 | 齐心/ComixHC75-48 | 个 | 30.00 | 16 | 480 |
| 12 | 齐心 HC75-48 档案盒 | 齐心/ComixHC75-48 | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 13 | 齐心 B3690 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3690 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 14 | 宝克 A35 宝克A35按动中性笔办公签字笔 子弹头水性笔 0.5mm黑色/红色/蓝色 | 宝克/BaokeA35 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: