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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N660********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5538 拉杆夹 | 得力/deli5538 | 个 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 2 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deliS822 | 盒 | 720.00 | 2.5 | 1800 |
| 3 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli63109 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 得力 7664 笔记本 | 得力/deli7664 | 本 | 100.00 | 4 | 400 |
| 5 | 晨光/M G MG2160 可擦白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 晨光 AWP36802 铅笔 彩铅 24/36 | 晨光/M GAWP36802 | 盒 | 3.00 | 19 | 57 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴迪
联系电话: 150****7591
传真:
地址: **县**镇鸣凤大街东150米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: