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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB165********67201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 普乐士套装 修正液/修正带/修正贴 | 普乐士/PLUS普乐士套装 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 马桶刷 刷子 | 无品牌马桶刷 | 个 | 4.00 | 8 | 32 |
| 3 | 国誉 WSG-FU3M710 文件夹 | 国誉/KOKUYOWSG-FU3M710 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli530 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 晨光 AXP96447 橡皮 | 晨光/M GAXP96514 | 块 | 2.00 | 4 | 8 |
| 6 | ADM95091 晨光A4文件夹单夹 | 晨光/M GADM95091 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马海星
联系电话: 183****8981
传真: 0994-****804
地址: **县准**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: