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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS0319 跳绳 | 狂神KS0319 | 条 | 15.00 | 30 | 450 |
| 2 | 五月花 水桶 | 五月花水桶 | 个 | 6.00 | 22.5 | 135 |
| 3 | 好媳妇 HD-7549A-24 垃圾桶 | 好媳妇HD-7549A-24 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 纽仕达 NSD-50L 垃圾桶 | 纽仕达NSD-50L | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 5 | 美的 MK-SH17X304 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH17X304 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 6 | 得力 BP137 记事本 | 得力/deliBP137 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 20.00 | 22 | 440 |
| 8 | 奔图 TL-413H 硒鼓 | 奔图/PantumTL-413H | 个 | 15.00 | 125 | 1875 |
| 9 | 好媳妇 HD-7116A 胶棉拖把 | 好媳妇HD-7116A | 把 | 6.00 | 75 | 450 |
| 10 | 公牛 GN-B2330 其它插座/插板 | 公牛/BULLGN-B2330 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 11 | 得力 PA109 档案盒 | 得力/deliPA109 | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 12 | 齐心 Q310 报告夹/杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 13 | 得力 5590 商务公文包 | 得力/deli5590 | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 14 | 世达 SB374 足球 | 世达/STARSB374 | 个 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 15 | 斯伯丁 77-753Y 篮球 | 斯伯丁/Spalding77-753Y | 个 | 5.00 | 100 | 500 |
| 16 | 齐心 GP317 中性笔 | 齐心/ComixGP317 | 盒 | 15.00 | 30 | 450 |
| 17 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 20.00 | 100 | 2000 |
| 18 | 晨光 APYRA61000 档案袋 | 晨光/M GAPYRA61000 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程颖
联系电话: 185****0545
传真:
地址: ****地区**市长江路140号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: