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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6611
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 90 | 702.0 | 无品牌\保鲜袋 | 验收通过 | |
| 2 | 海绵擦 | 2 | 120.0 | 无品牌\海绵擦 | 验收通过 | |
| 3 | 一次性餐盒 一次性餐盒 | 6 | 138.0 | 无品牌\一次性餐盒 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 57.6 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 5 | 奥龙 保暖手套 | 10 | 45.0 | 奥龙\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 拉垃圾袋家用便携日用带小小号卫生包办公桌碎纸机 | 100 | 170.0 | 美家日记\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |