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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9551B****7801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 NL8573 跳绳 | 狂神NL8573 | 根 | 15.00 | 13 | 195 |
| 2 | 金领 JL685 印油/印泥/** | 金领JL685 | 瓶 | 13.00 | 12 | 156 |
| 3 | 青苇 节庆用品 文具套装/礼盒 文具套装(结构胶)/礼盒 | 青苇节庆用品 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 舒肤佳 白茶 洗手液 | 舒肤佳/safeguard白茶 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 喜润 布条拖把 | 喜润棉线 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 榄菊 消毒液 | 榄菊/Lanju84消毒液 | 桶 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 主力 525 出库单 | 主力525 | 本 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 8 | 群联 账本 | 群联现金日记账 | 本 | 6.00 | 10 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李佳
联系电话: 131****0520
传真:
地址: **市东站农业大厦、伊****总站
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: