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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ******经销处
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 269********23879167
五、合同编号: 11N412********253001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧唛 100****81459 彩旗 一个 | 欧唛100****81459 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 太太乐 100****99003 海绵拖布 一把 | 太太乐100****99003 | 把 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 佳帮手 100****51064 扫地一体 一套 | 佳帮手100****51064 | 套 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 4 | 御杰 100****76614 彩粉笔 一件 | 御杰100****76614 | 件 | 5.00 | 115 | 575 |
| 5 | 御杰 152****7754 粉笔 白 一件 | 御杰152****7754 | 件 | 10.00 | 90 | 900 |
| 6 | 南孚 5号电池 电池 一粒 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 7 | 本迪 100****10073 水桶 一个 | 本迪100****10073 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁燕
联系电话: 139****6671
传真:
地址: **市**街15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: