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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市宽**帆顺办公用品处
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5840 手提袋文件袋 | 得力/deli5840 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 2 | 美丽雅 HC052871 抹布毛巾 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 条 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 得力 64504 A4书写板夹 | 得力/deli64504 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋 | 捆 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 5 | 维达 V2056 擦手纸纸巾抽纸 | 维达/VindaV2056 | 箱 | 4.00 | 75 | 300 |
| 6 | 维达 VS4491 卷纸 | 维达/VindaVS4491 | 卷 | 11.00 | 160 | 1760 |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 8 | 公牛 GN-605 插排 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 9 | 公牛 GN-605 插排 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 10 | 得力 3151 笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 11 | 得力 7651 笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 30.00 | 1 | 30 |
| 12 | 得力 S63 中性笔 | 得力/deliS63 | 支 | 4.00 | 26 | 104 |
| 13 | 得力 66307 N次贴便利贴 | 得力/deli66307 | 包 | 15.00 | 1 | 15 |
| 14 | 晨光 MG2110 记号笔 油性马克笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 15 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli2057 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 16 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王小怀
联系电话: 181****3723
传真:
地址: **市宽****路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: