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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1015
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9555 垃圾桶 | 55 | 825.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 2 | 景田 纯净水360ml *24瓶*1箱 | 39 | 1872.0 | 景田\SC106********239 | 验收通过 | |
| 3 | 75%酒精免洗手凝胶(16元/瓶) | 72 | 1152.0 | 百能\速干手消毒凝胶 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛多功能插座(个) | 10 | 1280.0 | 公牛/BULL\GN-UE2240 | 验收通过 | |
| 5 | A4 打印纸(件) | 10 | 2460.0 | 齐心/Comix\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |