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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 GBR25199 A5/22张笔记本 硬面抄 | 广博/GuangboGBR25199, | 本 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 12.00 | 20 | 240 |
| 3 | 得力/deli 30247超市封箱胶带48mm*60y*50um(卷)(高透) | 得力/deli30247, | 卷 | 4.00 | 6.43 | 25.72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娟
联系电话: 135****8295
传真:
地址: 普****商贸区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: