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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N696********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 16.00 | 74 | 1184 |
| 2 | 得力7757 彩色复印纸 做账绿纸 (绿色) 整箱装 | 得力/deli得力7757 | 箱 | 2.00 | 340 | 680 |
| 3 | 公牛 GN-UUA124 接线板 | 公牛/BULLGN-UUA124 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 4 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 115 | 345 |
| 5 | 三木 2063 票夹/长尾夹 51mm圆形票夹/金属长尾夹/票据夹 6只/袋 | 三木/Sunwood2063 | 袋 | 4.00 | 3 | 12 |
| 6 | 齐心 NF100AK 资料册 文件夹资料册插页/100页A4文件册 蓝色 | 齐心/ComixNF100AK | 个 | 27.00 | 32 | 864 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周鹤
联系电话: 159****2406
传真:
地址: ******体育中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: