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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002859
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2800 翻页笔激光笔/教鞭 | 得力/deli2800, | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
| 2 | 煦光 6mm100米长尼龙绳 | 煦光6mm100米长, | 卷 | 42.00 | 100 | 4200 |
| 3 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 妙洁/magicMDPC100, | 箱 | 18.00 | 70 | 1260 |
| 4 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344, | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli5664-75, | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
| 6 | 得力 5662 档案盒 | 得力/deli5662, | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 晨光 AWP36802 铅笔 | 晨光/M GAWP36802, | 筒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 8 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 张 | 4.00 | 40 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴桂花
联系电话: 183****1058
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: