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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****381Y****12401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 无型号 剪刀 | 晨光/M G无型号 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 无型号 拆信刀/切纸刀 美工刀 | 得力/deli无型号 | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 3 | 得力 无型号 螺旋本 软皮本 | 得力/deli无型号 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | GT7 中性笔 得力子弹头笔 | 得力/deliGT7 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 S552 记号笔/粗笔 白板笔 | 得力/deliS552 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 6 | 晨光 APYKG262 16K双线信稿纸 信纸 | 晨光/M GAPYKG262 | 包 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 金属优盘 USB3.0 64GB U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨陈新
联系电话: 130****5515
传真:
地址: ****农场**北路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: