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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李进步
项目联系电话:150****2468
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**地区**县**路46号行政综合楼2楼
采购单位联系人和联系方式:李进步:150****2468
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****24106
采购单位预算编码:003002
三、成交信息
成交日期:2026年7月27日
总成交金额(元):3379 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区城****社区**路兰天凯景花苑3-111号 | 3379.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 晨光/M G | ADMN4022 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
| 2 | 得力3846钻刀// 装订机配件钻头 | 得力/deli | 得力3846钻刀// | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 3 | 得力 22015 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 22015 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 KPJ103 单据/收据/凭证封皮 | 得力/deli | KPJ103 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 5 | 得力 3481 单据/收据/凭证包角 | 得力/deli | 3481 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 6 | 得力 3470 单据/收据/凭证报销单据粘贴单 | 得力/deli | 3470 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 洁比世 马桶刷子 | 洁比世 | 马桶刷 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 8 | 安赛瑞 711703 扫把 | 安赛瑞 | 711703 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 9 | 西兰 空气**剂 空气净化剂 | 西兰 | 空气**剂 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 10 | 绿伞 瓷洁净 洁瓷剂 | 绿伞/LS | 瓷洁净 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92732 | 8 | 9.5 | 76.0 | |
| 12 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli | 9891 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 13 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
| 14 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3652 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
| 15 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli | 83639 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 16 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰 | 240L | 12 | 40.0 | 480.0 | |
| 17 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/grace | JDZYW0415 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 19 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 妙洁/magic | 免手洗平板拖把 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
| 20 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 21 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得 | 手提垃圾袋50cm*60cm | 7 | 26.0 | 182.0 | |
| 22 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: