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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0179
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LU219 纸杯 | 2 | 160.0 | 得力/deli\LU219 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S95 中性笔 | 48 | 1728.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP107 日记本 | 144 | 720.0 | 得力/deli\BP107 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 66 | 990.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 4K奖状纸 | 200 | 100.0 | 得力/deli\4K | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5626ES 档案盒 | 16 | 240.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |