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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N670********269601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 奥妙/OMO奥妙 | 袋 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 绿岛 5621 剃须清洁刷 空气**剂 | 绿岛/Green island5621 | 瓶 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 爱特福 84消毒液 468ml 家居消毒液 84消毒液 | 爱特福84消毒液 468ml | 箱 | 1.00 | 110 | 110 |
| 4 | 得力 18743 平口黑色垃圾袋 | 得力/deli18743 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 洗洁精 | 无品牌jmf10j | 瓶 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 友邦 马桶刷 | 友邦0001 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 7 | 星工 棉线手套 | 星工/XINGONGXGS-X3 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 寇宗伟
联系电话: 176****5375
传真:
地址: **维吾尔自治区****市准**路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: