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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4048X****5601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 蜡光纸/包装纸 | 国产蜡光纸 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 国产 各色大纸/包装纸 | 国产各色大纸 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 国产 彩陶模板/装扮用品 | 国产彩陶模板 | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
| 4 | 国产 脸谱/装扮用品 | 国产脸谱 | 个 | 70.00 | 18.5 | 1295 |
| 5 | 国产 盘子/厨房家电配件 | 国产盘子 | 个 | 350.00 | 0.5 | 175 |
| 6 | 旗0 装扮用品 旗 | 无品牌旗0 | 张 | 1.00 | 45 | 45 |
| 7 | 7号电池 18650电池 | 无品牌7号电池 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 8 | 红领巾1 丝巾 红领巾 | 无品牌红领巾1 | 条 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 得力 01 包装纸 A4纸 | 得力/deli01 | 件 | 4.00 | 28 | 112 |
| 10 | 得力 9878 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9878 | 瓶 | 1.00 | 18 | 18 |
| 11 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 12 | 拖把 | 无品牌拖把123 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
| 13 | 口哨 | 无品牌口哨 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 14 | 得力 7690 会议记录本/记事本 | 得力/deli7690 | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
| 15 | 得力 19362 挂钩/粘钩 | 得力/deli19362 | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
| 16 | 得力 5108 档案盒 | 得力/deli5108 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 17 | 得力 HZ016 双面胶带/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliHZ016 | 卷 | 30.00 | 2 | 60 |
| 18 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 | 晨光/M GASC99372 | 张 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 19 | 晨光 ABS92605 晨光/M&G ABS92605图钉/工字钉 | 晨光/M GABS92605 | 件 | 11.00 | 5 | 55 |
| 20 | 扇子 | 清扬/CLEAR扇子 | 件 | 40.00 | 0.8 | 32 |
| 21 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 10.00 | 1.8 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘学强
联系电话: 189****6923
传真:
地址: 新****花园乡花庄子村四组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: