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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9869
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 明航 白板擦 板擦 白板刷 刷子 | 36 | 324.0 | 明航\白板擦 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95074 文件袋 纽扣袋 按扣袋 | 10 | 25.0 | 晨光/M G\ADM95074 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92740 晨光(M G)ABS92740长尾夹 32mm金属彩色票夹/燕尾夹 【24只/筒】 | 15 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 4 | 主力 8393 单据粘存卡 粘存卡 | 10 | 50.0 | 主力\8393 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |