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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SZ021 相片纸张文化用品 PU/PVC笔记本 | 得力/deliSZ021 | 件 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 晨光 APYE4Y55 笔记本 | 晨光/M GAPYE4Y55 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 广博 A2012 文件夹 | 广博/GuangboA2012 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 50.00 | 25.2 | 1260 |
| 6 | 晨光 ADM94563 板夹 | 晨光/M GADM94563 | 件 | 15.00 | 13 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宫雪
联系电话: 159****5444
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: