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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8075
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 13 | 1820.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 起钉器 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 云感柔肤12卷*117克 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 24 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\云感柔肤12卷*117克 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7537 橡皮 | 4 | 8.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0603 剪刀 | 3 | 15.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |