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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1H485****0261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 得力 DP554 印油/印泥/**(光敏印油) | 得力/deliDP554 | 瓶 | 1.00 | 9 | 9 |
| 3 | 得力 BP137 会议记事本 | 得力/deliBP137 | 本 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 奔图 DO-400 硒鼓 | 奔图/PantumDO-400 | 支 | 10.00 | 180 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 安明君
联系电话: 153****2269
传真:
地址: **伊犁地区**县寨口七十九团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: