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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2301
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 40 | 1800.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 杯子套装/情侣对杯 一次性胶杯 透明杯 | 2 | 240.0 | 三益档案/SANISY\6247 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 拖把配件 **把 | 3 | 63.0 | 得力\LQ133 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 扫把 扫把簸箕套装组合 | 4 | 192.0 | 得力\得力19553扫把撮箕套装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63760 商务公文包 | 30 | 1050.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 30 | 300.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 30 | 420.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 36 | 180.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |