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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1330
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556 票夹/长尾夹 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 4 | 44.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7393 打印/复印纸 彩色复印纸 100张/包 | 10 | 200.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 50 | 400.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 25 | 1125.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | GN-311 电源插座 公牛插座接线板插线板拖线板插板独立开关四孔六孔超功率过载保护 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\GN-311 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 30 | 300.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 24 | 336.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 24 | 120.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |