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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4866
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 其它插座 | 4 | 340.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 | 50 | 400.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 900.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件栏 文件柜带锁桌面文件柜(浅灰)(只) | 1 | 160.0 | 得力\8833 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 杯子套装/情侣对杯 一次性胶杯 透明杯 | 2 | 240.0 | 三益档案/SANISY\6247 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-403 电源插座 正品插座电源接线板插排插线板插板带线 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 25 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 拖把配件 **把 | 10 | 210.0 | 得力\LQ133 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 扫把 扫把簸箕套装组合 | 10 | 480.0 | 得力\得力19553扫把撮箕套装 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件袋 | 300 | 720.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 11 | 0012 订书钉 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 45 | 450.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 13 | 清风 3层120g*10卷 卷筒纸 | 18 | 477.0 | 清风/qingfeng\3层120g*10卷 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 59 | 295.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |