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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7885
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 30 | 1320.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 抽纸 (提) | 16 | 720.0 | 洁柔/C S\195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 30 | 1350.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 40 | 480.0 | 得力\9560加厚型纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 单据/收据/凭证 差旅费用报销单 | 20 | 90.0 | 三益档案/SANISY\用友 S0241 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |