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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2614003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 自动号码机 7506 印章/号码机 | 得力/deli得力 自动号码机 7506 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 育才 YCI-703 白板 | 育才YCI-703 | 块 | 3.00 | 260 | 780 |
| 3 | 彩纸 | 无品牌A4-100 | 包 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 晨光风速Q7中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 75.00 | 12 | 900 |
| 5 | 晨光绒面高档白板擦ASC99363 | 晨光/M GASC99363 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 6 | 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支) 黑 | 得力/deli6801 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏比努尔
联系电话: 152****9253
传真:
地址: **区环卫南路99号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: