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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 塑杯 一次性胶杯 | 3 | 360.0 | A\一次性胶杯 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 抽纸 (提) | 8 | 360.0 | 洁柔/C S\195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 奖状/证书 | 10 | 180.0 | 得力/deli\7588 | 验收通过 | |
| 4 | GN-311 电源插座 公牛插座接线板插线板拖线板插板独立开关四孔六孔超功率过载保护 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-311 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403 电源插座 正品插座电源接线板插排插线板插板带线 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件袋 | 300 | 720.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |