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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4059
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 24 | 1056.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 其它插座 | 5 | 425.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 50 | 400.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 抽纸 (提) | 12 | 540.0 | 洁柔/C S\195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 牛皮信封 牛皮纸信封 6号ZL信封 100个/包 | 3 | 105.0 | 三益档案/SANISY\1836 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 40 | 480.0 | 得力\9560加厚型纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件袋 | 400 | 960.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 0012 订书钉 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 3层120g*10卷 卷筒纸 | 12 | 318.0 | 清风/qingfeng\3层120g*10卷 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |