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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD95789 胶带 | 4 | 28.0 | 晨光/M G\AJD95789 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 deli 5501A文件袋 (透明)(单位:个) | 20 | 20.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS91613 回形针金属镀镍3#100枚/盒 【10盒/件】 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 固体胶(白)(支) | 5 | 15.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 按动中性笔笔芯0.5mm水笔芯 20支/盒 | 8 | 104.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 9 | 108.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 CF5150 涂改液 | 5 | 14.95 | 宝克/Baoke\CF5150 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |