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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 50742 USB3.0双盘位硬盘盒 | 绿联/Ugreen50742 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 爱普生 PP-100废弃墨水收集盒 复印机配件 | 爱普生/EpsonPP-100 | 个 | 1.00 | 580 | 580 |
| 3 | 啄木鸟 带编码光盘 网络配件 | 啄木鸟/PLOVER光盘 | 个 | 1200.00 | 2.5 | 3000 |
| 4 | 啄木鸟 555459 带编码 光盘 | 啄木鸟/TUCANO555459 | 张 | 2400.00 | 2 | 4800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾贝贝
联系电话: 182****3382
传真:
地址: **市**路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: