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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐志文
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县吐外特乡
采购单位联系人和联系方式:刘阳:199****1769
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****32755
采购单位预算编码:082002
三、成交信息
成交日期:2026年7月28日
总成交金额(元):5564 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县吐外特乡巴什吐外特村托斯库扎库5区02号门 | 5564.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 54 | 12.0 | 648.0 | |
| 2 | 得力 1556 电子计算器 | 得力/deli | 1556 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 3 | 公牛 B5030 多功能插座 | 公牛/BULL | B5030 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
| 4 | 得力 P00018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | P00018 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli | 27036 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 6 | 得力 HZ044 牛皮纸胶带 | 得力/deli | HZ044 | 35 | 3.0 | 105.0 | |
| 7 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 8 | 得力 p09384 单据/收据/凭证 | 得力/deli | p09384 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 9 | 得力 9894 印油/印泥/** | 得力/deli | 9894 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 10 | 齐心 QX-A603 文件夹 | 齐心/Comix | QX-A603 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
| 11 | 晨光 ADMN4068 A4网格文件袋 | 晨光/M G | ADMN4068 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 12 | 联想 DVD-RW 光盘 | 联想/lenovo | DVD-RW | 3 | 110.0 | 330.0 | |
| 13 | 联想 LT2451H 硒鼓 | 联想/lenovo | LT2451H | 6 | 140.0 | 840.0 | |
| 14 | 得力 7920 记事本 | 得力/deli | 7920 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 15 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/Comix | B3058 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 16 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力 33604 双面胶带 | 得力/deli | 33604 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
| 18 | 联想 TX800 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovo | TX800 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
| 19 | 得力 DBH-F388A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deli | DBH-F388A-6 | 14 | 40.0 | 560.0 | |
| 20 | 狼蛛 T101 键鼠套装 | 狼蛛/AULA | T101 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 21 | 晨光 AWG970B3 胶水 | 晨光/M G | AWG970B3 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 22 | 齐心 V07 中性笔 | 齐心/Comix | V07 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: