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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2611801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 件 | 54.00 | 12 | 648 |
| 2 | 得力 1556 电子计算器 | 得力/deli1556 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 公牛 B5030 多功能插座 | 公牛/BULLB5030 | 件 | 4.00 | 36 | 144 |
| 4 | 得力 P00018 别针/回形针/大头针 | 得力/deliP00018 | 盒 | 15.00 | 4 | 60 |
| 5 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 件 | 12.00 | 30 | 360 |
| 6 | 得力 HZ044 牛皮纸胶带 | 得力/deliHZ044 | 件 | 35.00 | 3 | 105 |
| 7 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU5号2粒 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 得力 p09384 单据/收据/凭证 | 得力/delip09384 | 本 | 4.00 | 13 | 52 |
| 9 | 得力 9894 印油/印泥/** | 得力/deli9894 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 10 | 齐心 QX-A603 文件夹 | 齐心/ComixQX-A603 | 盒 | 15.00 | 26 | 390 |
| 11 | 晨光 ADMN4068 A4网格文件袋 | 晨光/M GADMN4068 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 12 | 联想 DVD-RW 光盘 | 联想/lenovoDVD-RW | 包 | 3.00 | 110 | 330 |
| 13 | 联想 LT2451H 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451H | 支 | 6.00 | 140 | 840 |
| 14 | 得力 7920 记事本 | 得力/deli7920 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 15 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 16 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
| 17 | 得力 33604 双面胶带 | 得力/deli33604 | 件 | 5.00 | 11 | 55 |
| 18 | 联想 TX800 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoTX800 | 台 | 3.00 | 260 | 780 |
| 19 | 得力 DBH-F388A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F388A-6 | 瓶 | 14.00 | 40 | 560 |
| 20 | 狼蛛 T101 键鼠套装 | 狼蛛/AULAT101 | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
| 21 | 晨光 AWG970B3 胶水 | 晨光/M GAWG970B3 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 22 | 齐心 V07 中性笔 | 齐心/ComixV07 | 盒 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐志文
联系电话: 151****0354
传真:
地址: **县吐外特乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: