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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 得力 7669 笔记本 | 得力/deli7669 | 本 | 44.00 | 20 | 880 |
| 3 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002 | 捆 | 30.00 | 4 | 120 |
| 4 | 联想 BD-R DL 光盘 | 联想/lenovoBD-R DL | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 5 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 60.00 | 6 | 360 |
| 6 | 维达 3层130抽3盒 抽纸 | 维达/Vinda3层130抽3盒 | 提 | 10.00 | 16 | 160 |
| 7 | 得力 VP195 橡皮 | 得力/deliVP195 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
| 8 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 9 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 12.00 | 10 | 120 |
| 10 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 个 | 27.00 | 4 | 108 |
| 11 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 12 | 齐心 QW324A 文件夹 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 80.00 | 3 | 240 |
| 13 | 齐心 B3059 订书钉 | 齐心/ComixB3059 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 14 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 15.00 | 11 | 165 |
| 15 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 件 | 8.00 | 25 | 200 |
| 16 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 件 | 20.00 | 4 | 80 |
| 17 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 支 | 36.00 | 12 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄丽薇
联系电话: 185****8597
传真:
地址: **镇**路59号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: