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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********637********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19210 纸杯 | 得力/deli19210, | 包 | 20.00 | 16 | 320 |
| 2 | 华杰 HJ7775 2245*75*310mm 档案盒 | 华杰HJ7775, | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 得力 3724 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 筒装50片 | 得力/deli3724, | 个 | 10.00 | 97 | 970 |
| 4 | 得力 S856 走珠笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 2.00 | 15.9 | 31.8 |
| 5 | 得力5622es 35mm档案盒(1个) | 得力/deli5622ES, | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 6 | 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 | 南孚/NANFULR6-2B, | 对 | 10.00 | 4.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****35001
联系电话: 185****5023
传真:
地址: ******工业园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: