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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,599.00
采购人及联系方式:冀霏/138****6730
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-07-28 15:35
成交金额:1599.00,大写(人民币):壹仟伍佰玖拾玖元整。
| 壶 | 苏泊尔/SUPOR, 壶 苏泊尔/SUPOR SW-18Y10 1.8L/玻璃/青色, SW-18Y10, 数量:1; | 1 | ¥249.0000 | ¥249.00 | |
| 粉盒 | 爱普生/EPSON, 粉盒 爱普生/EPSON T00U1-U4 多色/4/7500页/原装耗材, T00U1-U4, 数量:1; | 1 | ¥228.0000 | ¥228.00 | |
| 粉盒 | 莱盛, 粉盒 莱盛 LS-BRO-TN2225 黑色/1/2600页/通用耗材, LS-BRO-TN2225, 数量:1; | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 纸世界/JONGIENARA, 胶棒/固体胶/胶水 纸世界/JONGIENARA ZC081503 胶棒/20, ZC081503, 数量:3; | 3 | ¥56.0000 | ¥168.00 | |
| 书写用笔类用具 | 白雪/SNOWHITE, 书写用笔类用具 白雪/SNOWHITE PVR155 0.5mm/黑色/12, PVR155, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| 运动毛巾 | 金号毛巾, 运动毛巾 金号毛巾 2183 绿色/棉, 2183, 数量:15; | 15 | ¥12.0000 | ¥180.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30325 透明, 30325, 数量:18; | 18 | ¥11.0000 | ¥198.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6055 1/黑色, 6055, 数量:12; | 12 | ¥10.5000 | ¥126.00 | |
| 合计 | ¥1599.00 大写(人民币): 壹仟伍佰玖拾玖元整 | ||||
采购单位:****
2026年07月28日