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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6712X****7601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 诺罗 窗帘及配件 | 诺罗窗帘 | 副 | 61.00 | 260 | 15860 |
| 2 | 诺罗 78458 窗帘及配件 罗马杆 | 诺罗78458 | 个 | 13.00 | 44.3 | 575.9 |
| 3 | 金蝉 8#青提绿 窗帘及配件 窗帘 | 金蝉8#青提绿 | 副 | 2.00 | 650 | 1300 |
| 4 | 金蝉 窗帘杆 黑铁艺罗马杆 | 金蝉窗帘杆 | 个 | 159.00 | 15 | 2385 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛依拉
联系电话: 138****9780
传真:
地址: **市世纪大道北路12****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: