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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3417
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海力士 DDR4 8G 2400 笔记本内存 | 1 | 360.0 | 海力士\DDR4 | 验收通过 | |
| 2 | HP/惠普 HSTNN-LB6V 笔记本电池 | 1 | 145.0 | 无品牌\HP/惠普 HSTNN-LB6V | 验收通过 | |
| 3 | 美的 MK-PJ17A06 热水壶 | 1 | 185.0 | 美的/Midea\MK-PJ17A06 | 验收通过 | |
| 4 | 上门维修费 | 1 | 80.0 | 无品牌\上门维修 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 进纸架维修 (7105打印机) | 1 | 120.0 | 奔图/Pantum\进纸架维修 (7105打印机) | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 7105DN 全新定影组件 | 1 | 380.0 | 奔图/Pantum\7105DN | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 7105双面器 | 4 | 720.0 | 奔图/Pantum\7105 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 15 | 600.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |