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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 支 | 10.00 | 3.9 | 39 |
| 2 | 家家宜 野菊花洗手液 洗洁精 | 家家宜野菊花洗手液 | 瓶 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 3 | 得力9847三联文件框 桌面文件柜 | 得力/deli得力9847三联文件框 | 件 | 3.00 | 26.9 | 80.7 |
| 4 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli5622ES | 盒 | 12.00 | 8.9 | 106.8 |
| 5 | 联想 硬件套装 | 联想/lenovo硬件套装 | 个 | 4.00 | 68 | 272 |
| 6 | 得力 7373 分页纸/索引纸 | 得力/deli7373 | 包 | 3.00 | 63.9 | 191.7 |
| 7 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 8 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 个 | 8.00 | 1.5 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****派出所
联系电话: 182****9201
传真:
地址: 塔什库尔干路016号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: