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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县****配送中心
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3607
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | fghgf 收纳桶/垃圾桶 | 4 | 60.0 | FGHGF/FGHGF\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 TD502 美工刀 | 2 | 8.0 | 得力/deli\TD502 | 验收通过 | |
| 3 | 大卫 胶棉拖把 | 3 | 108.0 | 大卫\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 欧宜 水拖 | 6 | 138.0 | 欧宜\中号拖把 | 验收通过 | |
| 5 | **牌 黑色铁票据夹 | 10 | 60.0 | **牌\铁票夹 | 验收通过 | |
| 6 | 洁比世 马桶刷/厕所刷 | 10 | 100.0 | 洁比世\厕所刷 | 验收通过 | |
| 7 | JEKO JEKO 透明收纳箱100L 收纳箱/盒/袋 | 3 | 195.0 | JEKO JEKO\透明收纳箱100L | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7665 得力7665无线本笔记本(混)-80页-B5(本)(200型软抄本) | 20 | 80.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 9 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 10 | 60.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮 野菊花500g瓶+瓶补 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花500g瓶+瓶补 | 验收通过 | |
| 11 | 凡高 32767 收纳箱/盒/袋 | 3 | 264.0 | 凡高\32767 | 验收通过 | |
| 12 | 宜洁 JD-7029 纸杯 | 15 | 225.0 | 宜洁\JD-7029 | 验收通过 | |
| 13 | 3M 簸箕扫把套装 | 3 | 84.0 | 3M\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 14 | 木木呷 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 木木呷\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 妙洁 一次性塑杯 | 4 | 800.0 | 妙洁/magic\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 16 | 鸣超 100L大垃圾袋 | 40 | 1040.0 | 鸣超\100L垃圾袋 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 PCB插座 插板 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\插线板 | 验收通过 | |
| 18 | 苏泊尔 SW-17S62A 调温烧水壶 | 2 | 456.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S62A | 验收通过 | |
| 19 | 维达 3层120抽24包 抽纸 | 24 | 720.0 | 维达/Vinda\3层150抽24包 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |