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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 262********01057466
四、 *合同编号: ****1651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG-6102 替芯/铅芯 | 20 | 252.0 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 Q7 中性笔 | 30 | 342.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30415 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30415 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 110.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 225.0 | 天章/TANGO\胶带60mm*200y*50um | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 EA8000 板夹 | 10 | 70.0 | 齐心/Comix\EA8000 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |