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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********658********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 125ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶(12支/盒) | 得力/deli7303, | 盒 | 1.00 | 38 | 38 |
| 2 | 【服务】送货上门服务 | 件 | 1.00 | 80 | 80 | |
| 3 | 得力 1654 双电源宽屏大号金属面板电子计算器 银灰色 | 得力/deli1654, | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 【服务】送货上门服务 | 件 | 1.00 | 80 | 80 | |
| 5 | 优必利 1155 文书档案盒 A4牛皮纸 加厚无酸纸 财务凭证文件盒 10个装 | 优必利1155, | 件 | 7.00 | 43 | 301 |
| 6 | 优必利 1155 文书档案盒 A4牛皮纸 加厚无酸纸 财务凭证文件盒 10个装 | 优必利1155, | 件 | 3.00 | 40 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周攀
联系电话: 191****9926
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: