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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1716
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZQ5150牛皮纸 | 2 | 46.0 | 得力/deli\ZQ5150 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0236起钉器 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0236 | 验收通过 | |
| 3 | 影源 800 搓纸轮 | 1 | 260.0 | 影源\800 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 1 | 490.0 | 联想/lenovo\4XA0E97775 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 DVD+R 光盘 | 3 | 360.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 2040 碳粉 | 4 | 320.0 | 莱盛/Laser\2040 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S101 中性笔 | 3 | 75.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 XPMV7403 勾线笔 | 2 | 22.0 | 晨光/M G\XPMV7403 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 34567 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\34567 | 验收通过 | |
| 10 | 联想 ZX2 移动硬盘 | 1 | 480.0 | 联想/lenovo\ZX2 | 验收通过 | |
| 11 | 联想 ZX2 移动硬盘 | 1 | 760.0 | 联想/lenovo\ZX2 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863ES ** | 4 | 24.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |