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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N661********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 5.00 | 70.7 | 353.5 |
| 2 | 得力 黑色6027 剪刀 | 得力/deli黑色6027 | 把 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 3 | 双鹿 5号/AA/LR6 双鹿 5号电池五号碱性 适用儿童玩具/无线鼠标/遥控器/挂钟 LR6/AA | 双鹿5号/AA/LR6 | 盒 | 20.00 | 1.7 | 34 |
| 4 | 得力 5683 档案盒55CM | 得力/deli5683 | 个 | 35.00 | 8.83 | 309.05 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于歌
联系电话: 130****2577
传真:
地址: ****园区万昌街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: