为推动提升年报审计质量,维护利益相关方的合法权益,****(以下简称“燕东微”或“公司”)****事务所对公司2026年度财务报告、内部控制情况进行审计。现就有关事宜公告如下:
一、项目基本情况
(一)项目名称:燕东微2026年度财务报告、内部控制及其****集团及各公司的年报审计与决算说明、内部控制审计、关联方资金占用情况审计、募集资金存放与使用情况专项审计,****交易所要求开展的其他专项审计项目)。
(二)项目参考价格:130万元(含税)。
(三)项目付款进度:按照项目推进程度分期付款,具体以合同约定为准。
(四)完成时限:须在公司2027年信息披露规定时间内出具相应审计报告。
(五)争议解决机制:北****开发区****法院诉讼解决。
二、****事务所资格要求
(一)具有独立承担民事责任的主体资格,具备从事证券服务业务的资格或资质;
(二)具有固定的工作场所、健全的组织架构和完善的内部管理和控制制度;
(三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章**策;
(四)具有能够完成审计任务和确保审计质量的注册会计师;
(五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章**策规定,具有良好的社会声誉和执业质量记录;
(六)原则上近3年具有集成****公司年报审计项目经验。
三、资料递交(含报名)要求(须提交并不局限于以下证明材料)
****事务所营业执照、《****事务所执业证书》《****事务所证券、期货相关业务许可证》等各类服务资质的许可证。
(二)截至2025年12月31日,合伙人人数,注册会计师人数,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数的说明。
(三)2025年度事务所收入总额,审计业务收入,证券业务收入金额说明;2025****公司年报审计客户家数与主要行业以及****公司审计客户家数说明。
(四)投资者保护能力说明:包含职业风险基金2025年末数,已购买的职业保险累计赔偿限额;职业风险基金计提和职业保险购买是否符合相关规定;近三年是否在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
(五)诚信记录说明:截至2025年底,事务所近三年因执业行为受到刑事处罚次数、行政处罚次数、行政监管措施次数、自律监管措施次数和纪律处分次数;多少名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施次数、自律监管措施次数。
(六)审计方案(包括但不限于审前调查、现场审计方案、全过程质量控制方案、信息安全管理方案)。
(七)服务团队人员组成及服务人员的资质资格证明。
(八)报名有效期内报名企业在“信用中国”网站中(http://www.****.cn)查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”,中国政府采购网(www.****.cn)网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”,并将查询结果网页打印(或官网截图)加盖公章。
(九)最近三年项目团队成员未被证监会、交易所等主管部门通报批评或处罚、无刑事犯罪违法记录、无违约行为的承诺。
(十)类似业绩证明文件:包括但不限于近3年开展的集成****公司年报审计业务约定书,同一被审计单位不同年份按照一项统计(业绩证明文件仅有书面陈述,没有相关资料予以佐证的将视为不具有相关资质或能力,****公司后不予退还)。
(十一)报价明细。
以上材料均需加盖公章或加盖电子版公章。提交的材料须真实、有效、完整,材料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由竞聘单位自行承担。
四、资料递交(含报名)时间及地点
(一)本次提交电子版资料1份。发送至**电控电子招采平台(https://ec.****.com)。
(二)公告时间:2026年7月28日至8月4日;资料收集截止时间:2026年8月4日12点整。标书代写
****公司****事务所来现场进行审计方案等方面介绍,具体时间以通知为准。
****
2026年7月28日
(联系人:李柏达,联系电话:135****1607)