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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4453
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 财兴 胶带 | 5 | 90.0 | 财兴\大透明胶 | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 其它网络设备u盘,优盘 | 2 | 240.0 | 爱国者/aigo\U盘 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 星空\不干胶 | 验收通过 | |
| 4 | ** 厕所刷/马桶刷 | 20 | 100.0 | **\6399 | 验收通过 | |
| 5 | 大明 水泵,污水泵 | 1 | 1280.0 | 大明\1500 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心/Comix B2834 舒适自锁美工刀 大号18mm软胶护手带金属护套 配 单位:把 | 4 | 29.32 | 齐心/Comix\B2834 | 验收通过 | |
| 7 | 金得利 311 金得利311A4加厚磨砂透明抽杆报告夹 | 10 | 35.0 | 金得利/Kinary\311 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光带刻度办公剪刀170mmASSN2220 | 8 | 38.88 | 晨光/M G\ASSN2220 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |